华体会体育app下载-华体会体育app2021年度部门决算(汇总)

发布日期:2022-08-04 15:22  来源:财务室  字体:【

 

目录 

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、华体会体育app下载-华体会体育app概况

(一)部门职责

(一)部门职责

市科协是全市科技华体会体育app者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技华体会体育app者的桥梁纽带,是推动贵阳科技事业发展的华体会体育app下载力量。全市科协系统要坚持“四服务”的职责定位,做好思想政治引领共华体会体育app,将广大科技华体会体育app者紧紧团结在党的周围,积极进军科技创新领域。强化华体会体育app下载主体地位,建好科技华体会体育app者之家,当好科技华体会体育app者之友。切实抓好科学技术普及,深入开展各类科普活动,促进全民科学素质提高。全市科协系统要紧紧聚焦贵州后发赶超、加快全面建成小康社会关键时期的实践需求,团结带领广大科技华体会体育app者勇担创新发展主力军和扶贫攻坚生力军重任,围绕大扶贫、大数据、大生态发展战略行动,积极培植后发优势,为科技创新奠定坚实基础,奋力后发赶超,为建设更高水平全面小康,加快打造创新型中心城市做出积极贡献。

(二)机构设置

华体会体育app下载-华体会体育app本级是中共贵阳市委领导下的人民团体,为参照公务员管理事业单位,具体由7个部室构成,分别为办公室、组织人事部、调研宣传部、华体会体育app下载学术部、科学普及部(市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室)、企事业华体会体育app部、市反邪教协会办公室。下属1个单位贵阳科技馆。从预算单位构成看,华体会体育app下载-华体会体育app部门决算包括:本级决算、所属贵阳科技馆决算。

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表





公开01表

部门:华体会体育app下载-华体会体育app




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1326.61

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

20.25

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

1136.94

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

183.95


9


九、卫生健康支出

40

34.35


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

47.95


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1326.61

本年支出合计

58

1320.76

    使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


    年初结转和结余

29

96.84

年末结转和结余

60

102.69 


30



61


总计

31

1423.45

总计

62

1423.45

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。













 

(二)收入决算表

表2 收入决算表










公开02表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1320.76

 1320.76






205

教育支出

20.25

20.25






20508

进修及培训

20.25

20.25






2050803

  培训支出

20.25

20.25






206

科学技术支出

1034.25

1034.25






20607

科学技术普及

1034.25

1034.25






2060701

  机构运行

488.81

488.81






2060702

  科普活动

430.86

430.86






2060705

  科技馆站

114.58

114.58






208

社会保障和就业支出

183.95

183.95






20805

行政事业单位养老支出

182.51

182.51






2080501

  行政单位离退休

142.10

142.10






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.41

32.41






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.00

8.00






20808

抚恤

0.80

0.80






2080801

  死亡抚恤

0.80

0.80






20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65






2089999

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65






210

卫生健康支出

34.35

34.35






21011

行政事业单位医疗

34.35

34.35






2101101

  行政单位医疗

17.37

17.37






2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34






2101103

  公务员医疗补助

13.64

13.64






221

住房保障支出

47.95

47.95






22102

住房改革支出

47.95

47.95






2210201

  住房公积金

47.95

47.95






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。























 

(三)支出决算表

表3 支出决算表









公开03表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1320.76

755.07

565.69




205

教育支出

20.25


20.25




20508

进修及培训

20.25


20.25




2050803

  培训支出

20.25


20.25




206

科学技术支出

1034.25

488.81

545.44




20607

科学技术普及

1034.25

488.81

545.44




2060701

  机构运行

488.81

488.81





2060702

  科普活动

430.86


430.86




2060705

  科技馆站

114.58


114.58




208

社会保障和就业支出

183.95

183.95





20805

行政事业单位养老支出

182.51

182.51





2080501

  行政单位离退休

142.10

142.10





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.41

32.41





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.00

8.00





20808

抚恤

0.80

0.80





2080801

  死亡抚恤

0.80

0.80





20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65





2089999

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65





210

卫生健康支出

34.35

34.35





21011

行政事业单位医疗

34.35

34.35





2101101

  行政单位医疗

17.37

17.37





2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34





2101103

  公务员医疗补助

13.64

13.64





221

住房保障支出

47.95

47.95





22102

住房改革支出

47.95

47.95





2210201

  住房公积金

47.95

47.95





注:本表反映部门本年度各项支出情况。





















 

(四)财政拨款收入支出决算总表




表4 财政拨款收入支出决算总表














公开04表

部门:华体会体育app下载-华体会体育app








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1320.76

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

20.25

20.25




6


六、科学技术支出

38

1034.25

1034.25




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

183.95

183.95




9


九、卫生健康支出

41

34.35

34.35




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

47.95

47.95




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1320.76 

本年支出合计

59

1320.76

1320.76



年初财政拨款结转和结余

28

84.67

年末财政拨款结转和结余

60

84.67 

84.67



一、一般公共预算财政拨款

29

84.67


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1405.43

总计

64

1405.43

1405.43



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




















(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1320.76

755.07

565.69

205

教育支出

20.25


20.25

20508

进修及培训

20.25


20.25

2050803

  培训支出

20.25


20.25

206

科学技术支出

1034.25

488.81

545.44

20607

科学技术普及

1034.25

488.81

545.44

2060701

  机构运行

488.81

488.81


2060702

  科普活动

430.86


430.86

2060705

  科技馆站

114.58


114.58

208

社会保障和就业支出

183.95

183.95


20805

行政事业单位养老支出

182.51

182.51


2080501

  行政单位离退休

142.10

142.10


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.41

32.41


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.00

8.00


20808

抚恤

0.80

0.80


2080801

  死亡抚恤

0.80

0.80


20899

其他社会保障和就业支出

0.65

0.65


2089999

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65


210

卫生健康支出

34.35

34.35


21011

行政事业单位医疗

34.35

34.35


2101101

  行政单位医疗

17.37

17.37


2101102

  事业单位医疗

3.34

3.34


2101103

  公务员医疗补助

13.64

13.64


221

住房保障支出

47.95

47.95


22102

住房改革支出

47.95

47.95


2210201

  住房公积金

47.95

47.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。















 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:华体会体育app下载-华体会体育app







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

512.03

302

商品和服务支出

99.28

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

119.76

30201

  办公费

41.61

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

110.89

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

143.26

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.05 

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

14.32 

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.41

30206

  电费

1.66

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

8.00

30207

  邮电费

5.46

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

20.71

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

13.69

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.03

30211

  差旅费

0.12

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

47.95

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.15

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

2.34

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

143.76

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

36.17

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

105.92

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

0.80

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.21

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

11.80

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

5.25

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.87

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

3.48

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

23.23




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

1.92




人员经费合计

563.41

公用经费合计

99.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.72


4.42


4.42

0.3

3.48


3.48


3.48


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

























 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。





















说明:华体会体育app下载-华体会体育app本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开09表

编制单位:华体会体育app下载-华体会体育app





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。





















说明:华体会体育app下载-华体会体育app本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据

 

三、2021年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2021年度收支决算总计1320.76万元,与2020年相比,减少1165.93万元,下降46.89%。主要原因是:2020年度有贵阳科技馆基建项目拨款,2021年无贵阳科技馆基建项目。

  (二)收入决算情况说明

本年收入合计1320.76万元,其中:财政拨款收入1320.76万元,占100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1320.76万元,其中:基本支出755.07万元,占57.17%;项目支出565.69万元,占42.83%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1320.76万元,与2020年相比,减少1165.93万元,下降46.89%。主要原因是:2020年度有贵阳科技馆基建项目拨款,2021年无贵阳科技馆基建项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1320.76万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1165.93万元,降低46.89%。主要原因是:2020年度有贵阳科技馆基建项目拨款,2021年无贵阳科技馆基建项目  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

205教育支出(类)-20508进修及培训(款)-2050803培训支出(项)支出 20.25万元,占1.53%;

206科学技术支出(类)-20607科学技术普及(款)-2060701机构运行(项)支出488.81万元,占37.01%;

206科学技术支出(类)-20607科学技术普及(款)-2060702科普活动(项)支出430.86万元,占32.62%;

206科学技术支出(类)-20607科学技术普及(款)-2060705科技馆站(项)支出114.58万元,占8.68%;

208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位养老支出(款)-2080501行政单位离退休(项)支出142.10万元,占10.76%;

208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位养老支出(款)-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出32.41万元,占2.45%;

208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位养老支出(款)-2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.00万元,占0.61%;

208社会保障和就业支出(类)-20808抚恤(款)-2080801死亡抚恤(项)支出0.80万元,占0.06%;

208社会保障和就业支出(类)-20899其他社会保障和就业支出(款)-2089999其他社会保障和就业支出(项)支出0.65万元,占0.05%;

210卫生健康支出(类)-21011行政事业单位医疗(款)-2101101行政单位医疗(项)支出17.37万元,占1.32%;

210卫生健康支出(类)-21011行政事业单位医疗(款)-2101102事业单位医疗(项)支出3.34万元,占0.25%;

210卫生健康支出(类)-21011行政事业单位医疗(款)-2101103公务员医疗补助(项)支出13.64万元,占1.03%;

221住房保障支出(类)-22102住房改革支出(款)-2210201住房公积金(项)支出47.95万元,占3.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1320.76万元,支出决算为1320.76万元,完成当年预算的100.00%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出755.07万元,其中:人员经费563.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费99.28万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.72万元,支出决算为3.48万元,决算数小于预算数,主要原因是2021年度未发生公务接待,且响应国家节能减排号召,公务用车出行减少导致公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  3.48万元,比上年增加0.24万元,增长7.54%,原因是2021年度公务用车维修等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,占100.00%,比上年增加0.41万元,增长13.39%,原因是公务用车维修等;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少0.17万元,下降100.00%,原因是2021年度未发生公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;

(2)公务用车购置及运行维护费预算为4.42万元,支出决算为3.48万元,完成预算的78.73%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.48万元。主要用于公务用车油费,保险费,大修修理费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因是2021年度未发生公务接待。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出85.13万元,比2020年增加4.73万元,增长5.89%,主要原因是公务用车维修。

(十一)政府采购支出说明

2021年市科协无此情况发生。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中:机要通信用1辆。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理华体会体育app开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评华体会体育app。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金1460.25万元,自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出   1460.25万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

(1)项目支出绩效自评情况。(详见附件5)

(2)部门整体绩效自评情况。

华体会体育app下载-华体会体育app整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称

华体会体育app下载-华体会体育app

部门(单位)总体资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

备注

年度资金总额:

2253.332

1405.43

1405.43

100%


人员类项目:

591.96

655.78

655.78

100%


运转类公用经费项目:

104.27

105.13

105.13

100%


其他运转类:






特定目标类项目:

1557.09

644.52

644.52

100%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

不断健全党的领导、协力争先、社会服务、荐才汇智、科学传播、责任担当六大华体会体育app体系,结合制定《华体会体育app下载-华体会体育app事业发展“十四五”规划》《贵阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021-2025年)》,有效地整合科协资源,突出“三型”组织特色,借力中国科协“科普中国”“科创中国”“智汇中国”服务平台,创新科普传播载体和智库组织模式,提高科学知识的运用和传播能力,促进科技经济深度融合,赋能企业创新,助力高质量发展。

2021年,在市委市政府的坚强领导下,全市科协系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实习近平总书记视察贵州华体会体育app下载讲话和在中国科协十大、两院院士大会上的华体会体育app下载讲话精神,深入开展党史学习教育,不断提高思想站位,立足主业主责,围绕“四新”主攻“四化”,聚焦强省会行动,借力中国科协“科创中国”“科普中国”服务平台,不断加强自身能力建设,圆满完成各项任务,取得较好成绩。(一)抓好党史学习教育、(二)编制两个规划方案、(三)实施三大试点建设、(四)开展四类重点学术活动

、(五)举办五项青少年科技活动、(六)强化六项组织建设、(七)打造七大科普示范项目。

 

绩效

结论

顺利完成年初即定各项目标,圆满完成全年华体会体育app任务。

自评价分数

100

 

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常华体会体育app任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)指反映科普事业单位的基本支出。

(十四)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)指反映用于开展科普活动的支出。

(十五)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)脂肪公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

五、贵阳市科协宣传研究经费支出绩效自评价报告(详见附件)

附件:贵阳市科协宣传研究经费支出绩效自评价报告(汇总)


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